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Bilancio 2005


ENTRATE DESTINATE A SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2005.
Il bilancio di previsione per l'anno 2005éstato deliberato con atto del COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 8 DEL 08.04.2005 - Le previsioni delle entrate raggruppate per categorie omogenee sono le seguenti:
TIPO DI ENTRATA IN EURO % Grafico
1 CONTRIBUTI STATALI 21,984,000.00 40.3 Grafico Entrate a spese di funzionamento
2 IMPOSTE 15,732,000.00 28.8
3 TASSE 8,625,135.00 15.8
4 CONTRIBUTI REGIONALI 3,048,327.00 5.6
5 ALTRE 693,000.00 1.3
6 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 3,890,720.00 7.1
7 ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 309,000.00 0.6
8 ECONOMIE PRECEDENTI -- 0.0
9 PROVENTI PATRIMONIALI 281,500.00 0.5
  TOTALE 54,563,682.00 100

N.B. LE MAGGIORI ENTRATE CORRENTI SONO DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO (euro 98,250). LE ENTRATE CORRENTI SONO UTILIZZATE ANCHE PER LA COPRTURA DEL RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI (euro 2.245.786)

SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
  TIPO DI SPESA IN EURO % Grafico
1 TRASFERIMENTI 17,463,379.00 32.7 Grafico Spese di funzionamento
2 PERSONALE 18,896,902.00 35.4
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8,623,456.00 16.2
4 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1,945,716.00 3.6
5 RIMBORSO MUTUI 2,750,211.00 5.2
6 ONERI STRAORDINARI 1,570,391.00 2.9
7 IMPOSTE E TASSE 1,255,235.00 2.4
8 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 480,100.00 0.9
9 FONDO DI RISERVA 339,900.00 0.6
  TOTALE 53,325,290.00 100

 

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi: 
PROGRAMMI IN EURO % Grafico
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 18,202,804.00 34.1 Grafico - Spese di funzionamento per programmi
2 TERRITORIO E AMBIENTE 15,467,462.00 29.0
3 POLIZIA LOCALE 4,768,573.00 8.9
4 SETTORE SOCIALE 3,016,944.00 5.7
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 3,791,729.00 7.1
6 VIABILITA' E TRASPORTI 3,533,877.00 6.6
7 SPORT E RICREAZIONE 926,348.00 1.7
8 SVILUPPO ECONOMICO 2,147,665.00 4.0
9 CULTURA E BENI CULTURALI 748,544.00 1.9
10 TURISMO 502,000.00 0.9
11 GIUSTIZIA 219,344.00 0.4
  TOTALE 53,325,290.00 100

 

Le disponibilita' finanziarie previste per le spese di investimento
  PROGRAMMI IN EURO % Grafico
1 TRASFERIMENTI REGIONALI 4,659,333.00 41.9 Grafico Disponibilità finanziarie previste per le spese di investimento
2 ASSUNZIONE DI MUTUI 6,451,184.00 58.1
3 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI -- 0.0
4 TRASFERIMENTI DALLO STATO -- 0.0
5 FONDI PROPRI -- 0.0
  TOTALE 11,110,517.00 100
  ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI 1,105,644.00 10.0

N.B. LE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI SONO DESTINATE A SPESE CORRENTI

Le spese di investimento per programmi
  PROGRAMMI IN EURO % Grafico
1 AMBIENTE 1,500,000.00 13.4 Grafico Spese di investimento per programmi
2 VIABILITA' 3,135,153.00 28.0
3 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 5,813,614.00 51.9
4 SVILUPPO ECONOMICO -- 0.0
5 SETTORE SPORTIVO -- 0.0
6 ISTRUZIONE PUBBLICA 260,000.00 2.3
7 SERVIZI PRODUTTIVI -- 0.0
8 SETTORE SOCIALE 500,000.00 4.5
  TOTALE 11,208,767.00 100
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