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Bilancio 2005
ENTRATE DESTINATE A SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2005.
Il bilancio di previsione per l'anno 2005éstato deliberato con atto del COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 8 DEL 08.04.2005 -
Le previsioni delle entrate raggruppate per categorie omogenee sono le seguenti:
| TIPO DI ENTRATA |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
CONTRIBUTI STATALI |
21,984,000.00 |
40.3 |
 |
| 2 |
IMPOSTE |
15,732,000.00 |
28.8 |
| 3 |
TASSE |
8,625,135.00 |
15.8 |
| 4 |
CONTRIBUTI REGIONALI |
3,048,327.00 |
5.6 |
| 5 |
ALTRE |
693,000.00 |
1.3 |
| 6 |
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI |
3,890,720.00 |
7.1 |
| 7 |
ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE |
309,000.00 |
0.6 |
| 8 |
ECONOMIE PRECEDENTI |
-- |
0.0 |
| 9 |
PROVENTI PATRIMONIALI |
281,500.00 |
0.5 |
| |
TOTALE |
54,563,682.00 |
100 |
N.B. LE MAGGIORI ENTRATE CORRENTI SONO DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO (euro 98,250). LE ENTRATE CORRENTI SONO UTILIZZATE ANCHE PER LA COPRTURA DEL RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI (euro 2.245.786)
SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
| TIPO DI SPESA |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
TRASFERIMENTI |
17,463,379.00 |
32.7 |
 |
| 2 |
PERSONALE |
18,896,902.00 |
35.4 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
8,623,456.00 |
16.2 |
| 4 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI |
1,945,716.00 |
3.6 |
| 5 |
RIMBORSO MUTUI |
2,750,211.00 |
5.2 |
| 6 |
ONERI STRAORDINARI |
1,570,391.00 |
2.9 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
1,255,235.00 |
2.4 |
| 8 |
UTILIZZO DI BENI DI TERZI |
480,100.00 |
0.9 |
| 9 |
FONDO DI RISERVA |
339,900.00 |
0.6 |
| |
TOTALE |
53,325,290.00 |
100 |
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi:
| PROGRAMMI |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
18,202,804.00 |
34.1 |
 |
| 2 |
TERRITORIO E AMBIENTE |
15,467,462.00 |
29.0 |
| 3 |
POLIZIA LOCALE |
4,768,573.00 |
8.9 |
| 4 |
SETTORE SOCIALE |
3,016,944.00 |
5.7 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
3,791,729.00 |
7.1 |
| 6 |
VIABILITA' E TRASPORTI |
3,533,877.00 |
6.6 |
| 7 |
SPORT E RICREAZIONE |
926,348.00 |
1.7 |
| 8 |
SVILUPPO ECONOMICO |
2,147,665.00 |
4.0 |
| 9 |
CULTURA E BENI CULTURALI |
748,544.00 |
1.9 |
| 10 |
TURISMO |
502,000.00 |
0.9 |
| 11 |
GIUSTIZIA |
219,344.00 |
0.4 |
| |
TOTALE |
53,325,290.00 |
100 |
Le disponibilita' finanziarie previste per le spese di investimento
| PROGRAMMI |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
TRASFERIMENTI REGIONALI |
4,659,333.00 |
41.9 |
 |
| 2 |
ASSUNZIONE DI MUTUI |
6,451,184.00 |
58.1 |
| 3 |
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI |
-- |
0.0 |
| 4 |
TRASFERIMENTI DALLO STATO |
-- |
0.0 |
| 5 |
FONDI PROPRI |
-- |
0.0 |
| |
TOTALE |
11,110,517.00 |
100 |
|
|
|
|
| |
ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI |
1,105,644.00 |
10.0 |
N.B. LE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI SONO DESTINATE A SPESE CORRENTI
Le spese di investimento per programmi
| PROGRAMMI |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMBIENTE |
1,500,000.00 |
13.4 |
 |
| 2 |
VIABILITA' |
3,135,153.00 |
28.0 |
| 3 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
5,813,614.00 |
51.9 |
| 4 |
SVILUPPO ECONOMICO |
-- |
0.0 |
| 5 |
SETTORE SPORTIVO |
-- |
0.0 |
| 6 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
260,000.00 |
2.3 |
| 7 |
SERVIZI PRODUTTIVI |
-- |
0.0 |
| 8 |
SETTORE SOCIALE |
500,000.00 |
4.5 |
| |
TOTALE |
11,208,767.00 |
100 |