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Città di Castellammare di Stabia

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Consuntivo 2002


Il conto del bilancio dell'esercizio 2002 e' stato approvato con deliberazione del commissario ad acta prot. n. 3106 del 22.11.2003.
Le disponibilita' finanziarie utilizzate per le spese di funzionamento sono state raggruppate per categorie omogenee.
  TIPO DI ENTRATA EURO %  
1 CONTRIBUTI STATALI 24,908,032.00 45.4 spazio
2 IMPOSTE 12,676,718.00 23.1
3 ECONOMIE PRECEDENTI 1,713,087.20 3.1
4 TASSE 5,046,622.00 9.2
5 CONTRIBUTI REGIONALI 6,337,374.00 11.5
6 ALTRE 2,366,706.00 4.3
7 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 1,764,465.00 3.2
8 PROVENTI PATRIMONIALI 103,332.00 0.2
  TOTALE 54,916,336.20 100
Le spese di funzionamento anno 2001
  TIPO DI SPESA EURO %  
1 PERSONALE 17,312,081.00 32.6 spazio
2 TRASFERIMENTI 20,216,754.00 38.1
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8,280,182.00 15.6
4 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,329,224.00 4.4
5 ONERI STRAORDINARI 217,000.00 0.4
6 RIMBORSO MUTUI 2,905,310.00 5.5
7 IMPOSTE E TASSE 1,144,534.00 2.2
8 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 656,650.00 1.2
  TOTALE 53,061,735.00 100
Le spese di funzionamento per programmi
  PROGRAMMI EURO %  
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 17,318,639.00 32.6 spazio
2 TERRITORIO E AMBIENTE 13,921,657.00 26.2
3 VIABILITA' 5,131,870.00 9.7
4 POLIZIA LOCALE 3,877,033.00 7.3
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 4,478,387.00 8.4
6 SETTORE SOCIALE 5,838,959.00 11.0
7 SVILUPPO ECONOMICO 905,108.00 1.7
8 CULTURA E BENI CULTURALI 797,357.00 1.5
9 SPORT E RICREAZIONE 440,056.00 0.8
10 TURISMO 102,165.00 0.2
11 GIUSTIZIA 250,504.00 0.5
  TOTALE 53,061,735.00 100
Le disponibilita' per le spese di investimento i capitali per le spese di investimento sono stati assicurati da:
  TIPO DI ENTRATA EURO %  
1 ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI 2,175,053.00 31.5 spazio
2 TRASFERIMENTI DALLO STATO 1,564,348.00 22.7
3 TRASFERIMENTI REGIONALI 1,644,178.00 23.8
4 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI - 0.0
5 ASSUNZIONE DI MUTUI 1,029,898.00 14.9
6 FONDI PROPRI 486,709.00 7.1
  TOTALE 6,900,186.00 100
Le spese di investimento per programmi gli impegni assunti nell'anno 2001 sono stati raggruppati nella tabella seguente tenendo conto dei programmi di intervento.
  PROGRAMMI EURO %  
1 VIABILITA' 1,251,671.00 18.1 spazio
2 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 4,739,508.00 68.7
3 ISTRUZIONE PUBBLICA 516,500.00 7.5
4 TURISMO - 0.0
5 SVILUPPO ECONOMICO - 0.0
6 SETTORE SOCIALE 392,507.00 5.7
  TOTALE 6,900,186.00 100
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