Città di Castellammare di Stabia
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Consuntivo 2003
Il conto del bilancio dell'esercizio 2003 e' stato approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 4 del 30 /6/2004
le disponibilita' finanziarie utilizzate per le spese di funzionamento sono state raggruppate per categorie omogenee.
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
CONTRIBUTI STATALI |
24,171,752.00 |
45.3 |
 |
| 2 |
IMPOSTE |
14,216,911.00 |
26.7 |
| 3 |
TASSE |
4,917,713.00 |
9.2 |
| 4 |
CONTRIBUTI REGIONALI |
3,451,404.00 |
6.5 |
| 5 |
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI |
3,056,811.00 |
5.7 |
| 6 |
PROVENTI DIVERSI |
2,536,582.00 |
4.8 |
| 7 |
ALTRI CONTRIBUTI |
522,379.00 |
1.0 |
| 8 |
TRIBUTI |
309,000.00 |
0.6 |
| 9 |
PROVENTI PATRIMONIALI |
129,743.00 |
0.2 |
| |
TOTALE |
53,312,295.00 |
100 |
Le spese di funzionamento anno 2003
| TIPO DI SPESA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
TRASFERIMENTI |
19,033,214.00 |
37.3 |
 |
| 2 |
PERSONALE |
17,267,987.00 |
33.8 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
7,877,112.00 |
15.4 |
| 4 |
RIMBORSO MUTUI |
2,817,266.00 |
5.5 |
| 5 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI |
2,063,889.00 |
4.0 |
| 6 |
IMPOSTE E TASSE |
1,111,352.00 |
2.2 |
| 7 |
UTILIZZO DI BENI DI TERZI |
659,055.00 |
1.3 |
| 8 |
ONERI STRAORDINARI |
215,000.00 |
0.4 |
| |
TOTALE |
51,044,875.00 |
100 |
Le spese di funzionamento per programmi
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
16,167,148.00 |
31.7 |
 |
| 2 |
TERRITORIO E AMBIENTE |
13,907,658.00 |
27.2 |
| 3 |
SETTORE SOCIALE |
4,985,984.00 |
9.8 |
| 4 |
POLIZIA LOCALE |
4,404,324.00 |
8.6 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
4,050,716.00 |
7.9 |
| 6 |
VIABILITA' |
3,653,717.00 |
7.2 |
| 7 |
SVILUPPO ECONOMICO |
2,054,030.00 |
4.0 |
| 8 |
CULTURA E BENI CULTURALI |
933,428.00 |
1.8 |
| 9 |
SPORT E RICREAZIONE |
521,921.00 |
1.0 |
| 10 |
GIUSTIZIA |
241,480.00 |
0.5 |
| 11 |
TURISMO |
124,469.00 |
0.2 |
| |
TOTALE |
51,044,875.00 |
100 |
Le
disponibilita' per le spese di investimento i capitali per le
spese di investimento sono stati assicurati da:
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
FONDI PROPRI |
1,447,931.00 |
43.9 |
 |
| 2 |
TRASFERIMENTI REGIONALI |
1,197,939.00 |
36.4 |
| 3 |
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI |
649,665.00 |
19.7 |
| |
TOTALE |
3,295,535.00 |
100 |
Le
spese di investimento per programmi gli
impegni assunti nell'anno 2003 sono stati raggruppati
nella tabella seguente tenendo conto dei programmi di
intervento.
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
2,097,596.00 |
63.6 |
 |
| 2 |
VIABILITA' |
1,197,939.00 |
36.4 |
| |
TOTALE |
3,295,535.00 |
100 |