Città di Castellammare di Stabia
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Consuntivo 2004

[
scarica Relazione al Rendiconto Anno 2004 ]
IL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2004 E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28.6.2005 -
LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE UTILIZZATE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO STATE RAGGRUPPATE PER CATEGORIE OMOGENEE
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 11 |
CONTRIBUTI STATALI |
22.835.880,38 |
42,0 |
 |
| 22 |
IMPOSTE |
13.926.170,66 |
25,6 |
| 33 |
TASSE |
5.139.303,24 |
9,5 |
| 44 |
CONTRIBUTI REGIONALI |
4.180.828,68 |
7,7 |
| 55 |
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI |
3.569.771,52 |
6,6 |
| 66 |
PROVENTI DIVERSI |
2.925.800,21 |
5,4 |
| 77 |
ALTRI CONTRIBUTI |
879.134,65 |
1,6 |
| 88 |
TRIBUTI |
596.846,98 |
1,1 |
| 99 |
PROVENTI PATRIMONIALI |
262.838,09 |
0,5 |
|
TOTALE |
54.316.574,41 |
100 |
Le spese di funzionamento anno 2004
| TIPO DI SPESA |
EURO |
% |
Grafico |
| 11 |
TRASFERIMENTI |
19.534.656,67 |
37,1 |
 |
| 22 |
PERSONALE |
18.389.019,01 |
35,0 |
| 33 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
6.075.366,74 |
11,6 |
| 44 |
RIMBORSO MUTUI |
2.708.181,79 |
5,2 |
| 55 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI |
1.786.665,71 |
3,4 |
| 66 |
IMPOSTE E TASSE |
1.252.468,19 |
2,4 |
| 77 |
UTILIZZO DI BENI DI TERZI |
555.160,82 |
1,1 |
| 8 |
ONERI STRAORDINARI |
2.284.044,88 |
4,3 |
|
TOTALE |
52.585.563,81 |
100 |
Le spese di funzionamento per programmi
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
17.311.609,32 |
32,9 |
 |
| 2 |
TERRITORIO E AMBIENTE |
14.979.913,90 |
28,5 |
| 3 |
SETTORE SOCIALE |
5.054.345,78 |
9,6 |
| 4 |
POLIZIA LOCALE |
4.781.409,56 |
9,1 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
3.657.660,93 |
7,0 |
| 6 |
VIABILITA' |
3.960.980,87 |
7,5 |
| 7 |
SVILUPPO ECONOMICO |
858.581,68 |
1,6 |
| 8 |
CULTURA E BENI CULTURALI |
800.443,39 |
1,5 |
| 9 |
SPORT E RICREAZIONE |
960.839,16 |
1,8 |
| 10 |
GIUSTIZIA |
198.279,22 |
0,4 |
| 11 |
TURISMO |
21.500,00 |
0,0 |
|
TOTALE |
52.585.563,81 |
100 |
Le disponibilita' per le spese di investimento i capitali per le spese di investimento sono stati assicuratida
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
FONDI PROPRI |
99.898,06 |
6,3 |
 |
| 2 |
TRASFERIMENTI REGIONALI |
50.000,00 |
3,2 |
| 3 |
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI |
1.427.000,00 |
90,5 |
|
TOTALE |
1.576.898,06 |
100 |
Le spese di investimento per programmi gli impegni assunti nell'anno 2004 sono stati raggruppati nella tabella seguente tenendo conto dei programmi di intervento
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
99.898,06 |
6,3 |
 |
| 2 |
VIABILITA' |
1.130.000,00 |
71,7 |
| 3 |
GESTIONE DEL TERRITORIO |
50.000,00 |
3,2 |
| 4 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
297.000,00 |
18,8 |
|
TOTALE |
1.576.898,06 |
100,0 |