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Consuntivo 2005


documento word [ scarica Relazione al Rendiconto Anno 2005 ]
IL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2005 E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL  10.7.2006 
LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE UTILIZZATE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO STATE RAGGRUPPATE PER CATEGORIE OMOGENEE
TIPO DI ENTRATA EURO % Grafico
1 CONTRIBUTI STATALI       22.317.141,94 37,3 Grafico disponibilità finanziarie
2 IMPOSTE       15.565.631,89                26,0
3 TASSE       11.403.805,12 19,1
4 CONTRIBUTI REGIONALI        5.543.836,36 9,3
5 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI        3.939.184,97 6,6
6 PROVENTI DIVERSI           420.890,15 0,7
7 ALTRI CONTRIBUTI               6.500,00 0,0
8 TRIBUTI           309.000,00 0,5
9 PROVENTI PATRIMONIALI           281.010,26 0,5
TOTALE       59.787.000,69 100

 

Le spese di funzionamento anno 2005
TIPO DI SPESA EURO % Grafico
11 TRASFERIMENTI       21.135.090,13 37,1 Grafico disponibilità finanziarie
22 PERSONALE       19.027.021,32 33,4
33 PRESTAZIONI DI SERVIZI        8.271.253,22 14,5
44 RIMBORSO MUTUI        2.518.372,25 4,4
55 ACQUISTO BENI E SERVIZI        3.141.968,25 5,5
66 IMPOSTE E TASSE        1.247.695,57 2,2
77 UTILIZZO DI BENI DI TERZI           448.758,38 0,8
8 ONERI STRAORDINARI        1.216.547,09 2,1
TOTALE       57.006.706,21 100

 

Le spese di funzionamento per programmi
PROGRAMMI EURO % Grafico
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE       17.304.938,99 30,4 Grafico disponibilità finanziarie
2 TERRITORIO E AMBIENTE       17.051.142,62 29,9
3 SETTORE SOCIALE        5.835.997,35 10,2
4 POLIZIA LOCALE        5.108.812,26 9,0
5 ISTRUZIONE PUBBLICA        3.735.996,87 6,6
6 VIABILITA'        3.633.426,31 6,4
7 SVILUPPO ECONOMICO        2.048.691,85 3,6
8 CULTURA E BENI CULTURALI           862.129,68 1,5
9 SPORT E RICREAZIONE            915.363,85 1,6
10 GIUSTIZIA           207.823,70 0,4
11 TURISMO           302.382,73 0,5
TOTALE       57.006.706,21 100
Le disponibilita' per le spese di investimento i capitali per le spese di investimento sono stati assicuratida
TIPO DI ENTRATA EURO % Grafico
1 FONDI PROPRI           698.183,28 8,0 Grafico disponibilità finanziarie
2 TRASFERIMENTI REGIONALI        4.084.920,23 46,6
3 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI        3.981.301,45 45,4
TOTALE        8.764.404,96 100

 

N.B. Il totale dei trasferimenti regionali è compresivo di € 3.000,00 non ancora impegnati

LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI
GLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO 2005 SONO STATI RAGGRUPPATI NELLA TABELLA SEGUENTE TENENDO CONTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO
PROGRAMMI EURO % Grafico
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE        7.562.631,28                86,3 Grafico disponibilità finanziarie
2 VIABILITA'           598.773,68                  6,8
3 GESTIONE DEL TERRITORIO                        -                       -
4 SERVIZI PRODUTTIVI           600.000,00                  6,8
TOTALE        8.761.404,96              100,0
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