Home --> Il Comune --> Bilancio --> Consuntivo 2005
Consuntivo 2005

[
scarica Relazione al Rendiconto Anno 2005 ]
IL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2005 E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL 10.7.2006
LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE UTILIZZATE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO STATE RAGGRUPPATE PER CATEGORIE OMOGENEE
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
CONTRIBUTI STATALI |
22.317.141,94 |
37,3 |
 |
| 2 |
IMPOSTE |
15.565.631,89 |
26,0 |
| 3 |
TASSE |
11.403.805,12 |
19,1 |
| 4 |
CONTRIBUTI REGIONALI |
5.543.836,36 |
9,3 |
| 5 |
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI |
3.939.184,97 |
6,6 |
| 6 |
PROVENTI DIVERSI |
420.890,15 |
0,7 |
| 7 |
ALTRI CONTRIBUTI |
6.500,00 |
0,0 |
| 8 |
TRIBUTI |
309.000,00 |
0,5 |
| 9 |
PROVENTI PATRIMONIALI |
281.010,26 |
0,5 |
|
TOTALE |
59.787.000,69 |
100 |
Le spese di funzionamento anno 2005
| TIPO DI SPESA |
EURO |
% |
Grafico |
| 11 |
TRASFERIMENTI |
21.135.090,13 |
37,1 |
 |
| 22 |
PERSONALE |
19.027.021,32 |
33,4 |
| 33 |
PRESTAZIONI DI
SERVIZI |
8.271.253,22 |
14,5 |
| 44 |
RIMBORSO MUTUI |
2.518.372,25 |
4,4 |
| 55 |
ACQUISTO BENI E
SERVIZI |
3.141.968,25 |
5,5 |
| 66 |
IMPOSTE E TASSE |
1.247.695,57 |
2,2 |
| 77 |
UTILIZZO DI BENI DI
TERZI |
448.758,38 |
0,8 |
| 8 |
ONERI STRAORDINARI |
1.216.547,09 |
2,1 |
|
TOTALE |
57.006.706,21 |
100 |
Le spese di funzionamento per programmi
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE |
17.304.938,99 |
30,4 |
 |
| 2 |
TERRITORIO E AMBIENTE |
17.051.142,62 |
29,9 |
| 3 |
SETTORE SOCIALE |
5.835.997,35 |
10,2 |
| 4 |
POLIZIA LOCALE |
5.108.812,26 |
9,0 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
3.735.996,87 |
6,6 |
| 6 |
VIABILITA' |
3.633.426,31 |
6,4 |
| 7 |
SVILUPPO ECONOMICO |
2.048.691,85 |
3,6 |
| 8 |
CULTURA E BENI
CULTURALI |
862.129,68 |
1,5 |
| 9 |
SPORT E RICREAZIONE |
915.363,85 |
1,6 |
| 10 |
GIUSTIZIA |
207.823,70 |
0,4 |
| 11 |
TURISMO |
302.382,73 |
0,5 |
|
TOTALE |
57.006.706,21 |
100 |
Le disponibilita' per le spese di investimento i capitali per le spese di investimento sono stati assicuratida
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
FONDI PROPRI |
698.183,28 |
8,0 |
 |
| 2 |
TRASFERIMENTI
REGIONALI |
4.084.920,23 |
46,6 |
| 3 |
TRASFERIMENTI DA
ALTRI SOGGETTI |
3.981.301,45 |
45,4 |
|
TOTALE |
8.764.404,96 |
100 |
N.B. Il totale dei trasferimenti regionali è compresivo di € 3.000,00 non ancora impegnati
LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI
GLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO 2005 SONO STATI RAGGRUPPATI NELLA TABELLA SEGUENTE TENENDO CONTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE |
7.562.631,28 |
86,3 |
 |
| 2 |
VIABILITA' |
598.773,68 |
6,8 |
| 3 |
GESTIONE DEL
TERRITORIO |
- |
- |
| 4 |
SERVIZI PRODUTTIVI |
600.000,00 |
6,8 |
|
TOTALE |
8.761.404,96 |
100,0 |