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Consuntivo 2006


IL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2006 E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DELL' 11.07.2007 -

Le disponibilita' finanziarie utilizzate per le spese di funzionamento sono state raggruppate per categorie omogenee
TIPO DI ENTRATA EURO % Grafico
1 CONTRIBUTI STATALI 22.387.972,46 36,3 Grafico disponibilità finanziarie
2 IMPOSTE 15.607.133,34 25,3
3 TASSE 11.008.135,98 17,8
4 CONTRIBUTI REGIONALI 8.272.777,39 13,4
5 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 3.480.970,10 5,6
6 PROVENTI DIVERSI 437.442,93 0,7
7 ALTRI CONTRIBUTI 154.819,50 0,3
8 TRIBUTI 309.000,00 0,5
9 PROVENTI PATRIMONIALI 92.500,26 0,1
TOTALE 61.750.751,96 100

 

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2006
TIPO DI SPESA EURO % Grafico
11 TRASFERIMENTI 25.452.206,90 39,7 Grafico disponibilità finanziarie
22 PERSONALE 19.449.543,79 30,3
33 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.202.987,75 15,9
44 RIMBORSO MUTUI 1.926.219,59 3,0
55 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.958.171,12 4,6
66 IMPOSTE E TASSE 1.284.186,47 2.0
77 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 466.172,38 0,7
8 ONERI STRAORDINARI 2.424.884,85 3,8
TOTALE 64.164.372,85 100

 

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI
PROGRAMMI EURO % Grafico
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 19.762.858,89 30,8 Grafico disponibilità finanziarie
2 TERRITORIO E AMBIENTE 17.064.945,74 26,6
3 SETTORE SOCIALE 10.519.593,73 16.4
4 POLIZIA LOCALE 5.374.490,35 8,4
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 3.798.493,99 5,9
6 VIABILITA' 3.573.346,45 5,6
7 SVILUPPO ECONOMICO 1.771.781,18 2,8
8 CULTURA E BENI CULTURALI 1.147.767,89 1,8
9 SPORT E RICREAZIONE  811.817,99 1,3
10 GIUSTIZIA 200.060,94 0,3
11 TURISMO 139.215,70 0,2
TOTALE 64.164.372,85 100
LE DISPONIBILITA' PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
I capitali per le spese di investimento sono stati assicurati da
TIPO DI ENTRATA EURO % Grafico
1 FONDI PROPRI 2.371.572,41 10,2 Grafico disponibilità finanziarie
2 TRASFERIMENTI REGIONALI 8.890.836,06 38,4
3 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 11.886.509,43 51,3
TOTALE 23.148.917,90 100

 

LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI
Gli impegni assunti nell'anno 2006 sono stati raggruppati nella tabella seguente tenendo conto dei programmi di intervento
PROGRAMMI EURO % Grafico
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 11.059.383,20 47,8 Grafico disponibilità finanziarie
2 VIABILITA' 2.252.145,50 9,7
3 GESTIONE DEL TERRITORIO 6.626.000,00 28,6
4 SVILUPPO ECONOMICO 1.106.300,85 4,8
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 2.109.088,35 9,1
TOTALE 23.148.917,90 100,0
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