Città di Castellammare di Stabia
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Consuntivo 2006
IL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2006 E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DELL' 11.07.2007 -
Le disponibilita' finanziarie utilizzate per le spese di funzionamento sono state raggruppate
per categorie omogenee
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
CONTRIBUTI STATALI |
22.387.972,46 |
36,3 |
 |
| 2 |
IMPOSTE |
15.607.133,34 |
25,3 |
| 3 |
TASSE |
11.008.135,98 |
17,8 |
| 4 |
CONTRIBUTI REGIONALI |
8.272.777,39 |
13,4 |
| 5 |
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI |
3.480.970,10 |
5,6 |
| 6 |
PROVENTI DIVERSI |
437.442,93 |
0,7 |
| 7 |
ALTRI CONTRIBUTI |
154.819,50 |
0,3 |
| 8 |
TRIBUTI |
309.000,00 |
0,5 |
| 9 |
PROVENTI PATRIMONIALI |
92.500,26 |
0,1 |
|
TOTALE |
61.750.751,96 |
100 |
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2006
| TIPO DI SPESA |
EURO |
% |
Grafico |
| 11 |
TRASFERIMENTI |
25.452.206,90 |
39,7 |
 |
| 22 |
PERSONALE |
19.449.543,79 |
30,3 |
| 33 |
PRESTAZIONI DI
SERVIZI |
10.202.987,75 |
15,9 |
| 44 |
RIMBORSO MUTUI |
1.926.219,59 |
3,0 |
| 55 |
ACQUISTO BENI E
SERVIZI |
2.958.171,12 |
4,6 |
| 66 |
IMPOSTE E TASSE |
1.284.186,47 |
2.0 |
| 77 |
UTILIZZO DI BENI DI
TERZI |
466.172,38 |
0,7 |
| 8 |
ONERI STRAORDINARI |
2.424.884,85 |
3,8 |
|
TOTALE |
64.164.372,85 |
100 |
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE |
19.762.858,89 |
30,8 |
 |
| 2 |
TERRITORIO E AMBIENTE |
17.064.945,74 |
26,6 |
| 3 |
SETTORE SOCIALE |
10.519.593,73 |
16.4 |
| 4 |
POLIZIA LOCALE |
5.374.490,35 |
8,4 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
3.798.493,99 |
5,9 |
| 6 |
VIABILITA' |
3.573.346,45 |
5,6 |
| 7 |
SVILUPPO ECONOMICO |
1.771.781,18 |
2,8 |
| 8 |
CULTURA E BENI
CULTURALI |
1.147.767,89 |
1,8 |
| 9 |
SPORT E RICREAZIONE |
811.817,99 |
1,3 |
| 10 |
GIUSTIZIA |
200.060,94 |
0,3 |
| 11 |
TURISMO |
139.215,70 |
0,2 |
|
TOTALE |
64.164.372,85 |
100 |
LE DISPONIBILITA' PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
I capitali per le spese di investimento sono stati assicurati da
| TIPO DI ENTRATA |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
FONDI PROPRI |
2.371.572,41 |
10,2 |
 |
| 2 |
TRASFERIMENTI
REGIONALI |
8.890.836,06 |
38,4 |
| 3 |
TRASFERIMENTI DA
ALTRI SOGGETTI |
11.886.509,43 |
51,3 |
|
TOTALE |
23.148.917,90 |
100 |
LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI
Gli impegni assunti nell'anno 2006 sono stati raggruppati nella tabella seguente tenendo conto dei programmi di intervento
| PROGRAMMI |
EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE |
11.059.383,20 |
47,8 |
 |
| 2 |
VIABILITA' |
2.252.145,50 |
9,7 |
| 3 |
GESTIONE DEL
TERRITORIO |
6.626.000,00 |
28,6 |
| 4 |
SVILUPPO ECONOMICO |
1.106.300,85 |
4,8 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
2.109.088,35 |
9,1 |
|
TOTALE |
23.148.917,90 |
100,0 |